7月30日上午,学院审计处组织召开建设项目管理内部控制评审工作会。学院党委副书记、纪委书记李华,基建处、后勤保障处、计划财务处、纪检监察处负责人与业务相关人员参会,工作会由审计处负责人陈东主持。
会上,陈东就前期建设项目内部控制评审工作进行了汇报。他强调内部控制评审主要是对内部管理风险的发现和提示,与传统审计差错纠弊不同,是提升内部管理风险防御能力的一项重要工作。本次内部评审工作共查找建设项目管理风险点25个,提出风险控制措施建议11条。
李华要求:一是当前审计职能发生了很大变化,各部门要正确认识审计职能,转变审计思维,提升审计意识观念。二是针对本次评审工作提出的内部控制风险点要深入分析,对照确认。通过整改落实,不断堵住管理漏洞,促进内部管控水平的提升。三是要加强重点环节和关键岗位的廉政建设,提高廉政风险防范的意识。